2. Эффективность контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами, за правильностью исчисления и уплатой налогов и сборов

2. Эффективность контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами, за правильностью исчисления и уплатой налогов и сборов

2. Эффективность контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами, за правильностью исчисления и уплатой налогов и сборов.

В целях осуществления налогового контроля за полнотой и правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов Инспекцией в 2005 году, согласно данным отчетной формы 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов» за 2005 год, было проведено 50 655 камеральных проверок, из которых выявлены нарушения — в 1 993 проверках, и 230 выездных налоговых проверок. В результате было доначислено (с учетом налоговых санкций и пени) 581,7 млн. рублей или 71,1 % от общей суммы налоговых и других доходов, поступивших в бюджет от налогоплательщиков, состоящих на учете в Инспекции, в том числе по выездным проверкам -541,8 млн. рублей, камеральным - 49,9 млн. рублей.

Согласно данным отчетной формы 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов» по состоянию на 1 октября 2006 года по результатам проверок налогоплательщиков по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах было доначислено платежей на сумму 221,6 млн. рублей, или 27,9 % от налоговых поступлений за 9 месяцев 2006 года (792,8 млн. рублей).

Обращает внимание низкая эффективность результатов выездных налоговых проверок по Инспекции и УФНС России по Карачаево-Черкесской Республике. Так, в 2005 году по Инспекции эффективность проверок составила 4,6 %, за 9 месяцев 2006 года - 7,9 %, по УФНС России по Карачаево-Черкесской Республике соответственно 4,6% и 10,3%. Основной причиной низкого уровня собираемости доначисленных платежей по результатам контрольной деятельности по сообщению Инспекции является обращение налогоплательщиков в арбитражный суд о приостановлении требований об уплате доначисленных сумм, решения по которым, как правило, выносятся в пользу налогоплательщиков.

При этом вопрос о взыскании доначисленных сумм налогов и пени по причине продолжительного рассмотрения дел в арбитражных судах затягивается до нескольких лет, и, в основном, как отмечалось ранее, решается в пользу налогоплательщиков.

В отношении проверяемых организаций выездная налоговая проверка была проведена Инспекцией на основании решения руководителя от 11 мая 2004 года № 330 по вопросам соблюдения налогового законодательства, полноты и своевременности перечисления в бюджет всех видов налогов и сборов ООО «К-Чрегионгаз» за период 2002-2003 годы. По результатам данной проверки доначислено и предложено ООО «К-Чрегионгаз» уплатить налог на прибыль в сумме 4 158,1 тыс. рублей, НДС - 3 406,3 тыс. рублей, пени на общую сумму 1 000 тыс. рублей.

Однако вопрос о взыскании доначисленных сумм налогов и пени до настоящего времени не решен по причине затяжного рассмотрения дела в Арбитражном суде Карачаево-Черкесской Республики, которое длится уже более двух лет. В то же время, сумма единого социального налога, доначисленная по результатам камеральных проверок ООО «КЧрегионгаз» за 2005 год и 9 месяцев 2006 года в размере 150,2 тыс. рублей, по данным Инспекции перечислена полностью.

Следует отметить, что последняя выездная налоговая проверка ЗАО «К-Чгаз» проводилась Инспекцией только по результатам деятельности этой организации за 2002 год, ООО «К-Чрегионгаз» - за 2003 год, ОАО «К-Чэнерго» - за 2004 год. В настоящее время Инспекцией проводится выездная налоговая проверка ЗАО «К-Чгаз» по результатам его финансово-хозяйственной деятельности за 2003-2005 годы.

3. ООО «К-Чрегионгаз» и ЗАО «К-Чгаз» - организации, осуществляющие поставку природного газа потребителям (покупателям) Карачаево-Черкесской Республики.

^ 3.1. Общая характеристика, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «К-Чрегионгаз».

ООО «К-Чрегионгаз» учреждено в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», размер уставного капитала — 10,0 тыс. рублей, место нахождения - Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск.

На момент проверки учредителями ООО «К-Чрегионгаз» являются:

ООО «Межрегиональная компания по реализации газа» (далее -ООО «Межрегионгаз»), Московская область, с долей в уставном капитале -51 %;

ЗАО «РШ - Центр» (г. Москва), с долей в уставном капитале - 39 %;

Карачаево-Черкесское республиканское унитарное предприятие «Теплоэнерго» (г. Черкесск), с долей в уставном капитале - 10 %.

Основными видами деятельности ООО «К-Чрегионгаз» в проверяемом периоде являлись: приобретение газа и его бесперебойная поставка промышленным потребителям и населению республики, сбор платежей с покупателей газа и другие виды деятельности.

Выручка ООО «К-Чрегионгаз» от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за 2005 год составила 1 118,6 млн. рублей, в том числе от реализации покупных товаров (природный газ) - 1 087,7 млн. рублей, или 97,2 %, себестоимость проданного газа — 939,8 млн. рублей, валовая прибыль — 147,9 млн. рублей, коммерческие и управленческие расходы - 195,5 млн. рублей. С учетом операционных и внереализационных доходов и расходов получен убыток до налогообложения в сумме 56,2 млн. рублей.

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2005 год ООО «К-Чрегионгаз» получен убыток в сумме 45,26 млн. рублей.

За 9 месяцев 2006 года выручка от реализации продукции составила 899,67 млн. рублей, в том числе выручка от реализации покупных товаров (природный газ) - 899,64 млн. рублей, или 100 %, себестоимость проданного газа - 786,54 млн. рублей, валовая прибыль - 113,1 млн. рублей, с учетом операционных и внереализационных доходов и расходов, коммерческих и управленческих расходов получен убыток до налогообложения в сумме 49,3 млн. рублей.

За 9 месяцев 2006 года ООО «К-Чрегионгаз» получен убыток в сумме 39,23 млн. рублей.

Таким образом, в проверяемом периоде полученная ООО «К-Чрегионгаз» валовая прибыль от продажи газа не покрывала даже коммерческие и управленческие расходы организации. На увеличение убытка повлияли также прочие операционные и внереализационные расходы.

Убыточная деятельность ООО «К-Чрегионгаз» объясняется высоким процентом «мнимых» потерь (разбаланс газа) при реализации газа населению Согласно Методики определения расходов газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства и потерь в системах распределения газа, утвержденной приказом Минэнерго России от 1 августа 2001 года № 231, к «мнимым» потерям относят количество газа, полученное и полезно используемое потребителем, но неучтенное (и поэтому не оплаченное) вследствие несовершенства методов контроля и учета расходов газа. Обычно «мнимые» потери газа вызываются отсутствием у потребителя газовых счетчиков и учетом расхода газа по усредненным нормативам, при этом возникающий фактический перерасход газа (как и фактический недобор газа потребителем) нигде не учитывается и перерасчеты между поставщиком газа и потребителем не производятся.

Так, за 2005 год ООО «К-Чрегионгаз» получено 373,5 млн. куб. м. газа для реализации населению, а реализовано - 328,7 млн. куб. м., «мнимые» потери составили - 44,8 млн. куб. м., или 12 % от объема газа, полученного для реализации населению. Таким образом, увеличение объема реализации газа за счет уменьшения «мнимых» потерь является одним из основных источников увеличения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС. При таких объемах потерь газа ООО «К-Чрегионгаз» изначально убыточно. При полной ликвидации «мнимых» потерь налоговая база увеличилась бы на 45,33 млн. рублей (из расчета: «мнимые» потери - 44,8 млн. куб.м., средняя (расчетная) цена газа, реализованного населению в 2005 году - 1 011,41 рублей (без НДС) за 1 тыс. куб.м., выручка от реализации — 45,33 млн. рублей). Полученная таким образом дополнительная выручка позволила бы сократить убытки и увеличить начисление НДС на 8,16 млн. рублей. Реализацию газа населению ООО «К-Чрегионгаз» начало осуществлять с октября 2003 года, до этого периода абонентская служба входила в состав ЗАО «К-Чгаз». По данным ЗАО «К-Чгаз» «мнимые» потери газа в 2001 году составили 2,1 млн. куб. метров, в 2002 году - 8,7 млн. куб. метров.

При незначительном изменении объемов реализуемого газа населению, с переходом абонентской службы в ООО «К-Чрегионгаз», даже при сравнении с объемами «мнимых» потерь, понесенных ЗАО «К-Чгаз» в 2002 году, разбаланс газа в 2005 году вырос более чем в 5 раз.

Реальное уменьшение «мнимых» потерь газа согласно указанной выше методике может быть достигнуто только за счет повсеместного внедрения приборных методов учета газа и применения газовых счетчиков, имеющих минимальную погрешность измерения. Также, согласно информационному письму Федеральной службы по тарифам России (ФСТ России) от 28 июня ,2005 г. № СН-3923/9, одной из причин «мнимых» потерь газа является отклонение объемов фактического потребления газа населением (не имеющим приборов учета) от утвержденных в установленном порядке нормативов потребления.

По данным ООО «К-Чрегионгаз» количество абонентов, пользующихся газом, на 1 января 2005 года составило 100 378, в т.ч. оснащенных приборами учета - 34 580 (34,4 % от общего количества), на 1 января 2006 года -101 062 абонента, в т.ч. оснащенных приборами учета - 39 004, (38,6%), на 1 октября 2006 года - 101 504 абонента, в т.ч. оснащенных приборами учета -40 531 (39,9 %). Таким образом, за 9 месяцев 2006 года оснащено приборами учета только 1 527 абонентов, тогда как в течение 2005 года - 4 424 абонента. При темпах оснащения приборами учета населения на уровне 2005 года потребуется 15 лет (без учета вводимых в эксплуатацию новостроек).

3.1.1. Анализ объемов производства, поставок природного газа. Структура договорных обязательств, анализ состояния расчетов с поставщиками и потребителями природного газа и их влияние на полноту и своевременность поступления налоговых платежей.

В проверяемом периоде поставщиком газа для потребителей Карачаево-Черкесской Республики являлось ООО «Межрегионгаз», которое поставляло газ до выхода газораспределительной системы (ГРС) ООО «Кавказтрансгаз», а

покупатель — ООО «К-Чрегионгаз» — принимал и оплачивал газ в согласованных объемах. От ГРС по сетям низкого давления газ транспортировался конечным потребителям.

Так, в 2005 году было поставлено газа в объеме 982,4 млн. куб. метров на сумму 1 108,96 млн. рублей (с учетом НДС) и оказано снабженческо-сбытовых услуг на сумму 7,76 млн. рублей (с учетом НДС). Реализовано потребителям республики 937,6 млн. куб. метров, в т.ч. населению - 328,7 млн. куб. метров. При этом, как отмечалось ранее, получено населением 373,5 млн. куб. метров газа («мнимые» потери - 44,8 млн. куб. метров газа).

За 9 месяцев 2006 года поставлено 693,64 млн. куб. метров газа на сумму 928,17 млн. рублей (с учетом НДС) и оказано снабженческо-сбытовых услуг на сумму 5,48 млн. рублей (с учетом НДС). Реализовано потребителям республики

- 660,3 млн. куб. метров, в т.ч. населению - 208,1 млн. куб. метров. При этом
получено населением - 241,44 млн. куб. метров газа («мнимые» потери -
33,34 млн. куб. метров газа).

Согласно данным бухгалтерской отчетности за проверяемый период наблюдается рост дебиторской и кредиторской задолженности

000 «К-Чрегионгаз». Так, по состоянию на 1 января 2005 года сумма
дебиторской задолженности составляла 326,6 млн. рублей, в т.ч. задолженность
покупателей и заказчиков - 284,9 млн. рублей или (87,2 %) от общей суммы
задолженности; на 1 января 2006 года - 427,2 млн. рублей, в т.ч. задолженность
покупателей и заказчиков - 357,7 млн. рублей (83,7 %); на 1 октября 2006 года

- 496,7 млн. рублей, в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков —
409,9 млн. рублей (82,5 %).Таким образом, увеличение задолженности по
состоянию на 1 октября 2006 года составило 170,1 млн. рублей по сравнению с

1 января 2005 года или на 52,1 процента.

Из выше приведенных данных видно, что дебиторская задолженность увеличивается, в основном, в связи с несвоевременными расчетами потребителей за поставленный газ.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2005 года составляла 479,4 млн. рублей, в т.ч. по поставщикам и подрядчикам -385,5 млн. рублей или 80,4% от общей суммы кредиторской задолженности; соответственно на 1 января 2006 года — 676,5 млн. рублей, в т.ч. по

■л

поставщикам и подрядчикам - 501,3 млн. рублей (74,1 %), на 1 октября 2006 года - 740,0 млн. рублей, в т.ч. по поставщикам и подрядчикам -658,0 млн. рублей (88,9 %), из которой перед поставщиком газа ООО «Межрегионгаз» - 656,61 млн. рублей или 99,8 % .

Таким образом, основную часть кредиторской задолженности ООО «К-Чрегионгаз» составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками, из которой основная доля - 99,8 % - перед поставщиком газа ООО «Межрегионгаз».

Вместе с тем, на каждую отчетную дату, издержки ООО «К-Чрегионгаз» увеличиваются. В 2005 году коммерческие и управленческие расходы составили 195,5 млн. рублей, за 9 месяцев 2006года - 157,6 млн. рублей, что на 18 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.

Коммерческие расходы ООО «К-Чрегионгаз» состоят из расходов на транспортировку газа и на оплату снабженческо-сбытовых услуг ООО «Межрегионгаз», которое, как указывалось ранее, является поставщиком газа, и за 2005 год составили — 126,8 млн. рублей, из которых расходы на оплату снабженческо-сбытовых услуг — 6,57 млн. рублей. Транспортировку газа, реализуемого ООО «К-Чрегионгаз», осуществляет ЗАО «К-Чгаз» на договорной основе. Стоимость транспортировки газа и снабженческо-сбытовых услуг определяются на основании тарифов, устанавливаемых в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Управленческие расходы за 2005 год составили 68,8 млн. рублей. При этом следует отметить, что основными статьями затрат управленческих расходов являются: заработная плата - 13,3 млн. рублей (19,3 %), иные вознаграждения - 17,0 млн. рублей (24,8 %). Кроме того, значительную часть затрат занимают оплата охранных, информационно-консультационных и аудиторских услуг, а также затраты на добровольное медицинское страхование (дополнительно к обязательному) - 20,4 млн. рублей (29,6 %), всего по указанным статьям затрат — 73,7 процента.

В 2006 году в связи с изменением методологии учета расходы, связанные с содержанием абонентской службы, учитываются в качестве издержек обращения по реализации газа населению и включены в состав коммерческих расходов. Управленческие расходы за 9 месяцев 2006 года, с учетом содержания абонентской службы, составили 57,2 млн. рублей. При этом, как и в 2005 году, основными статьями затрат управленческих расходов являются заработная плата, различные вознаграждения, оплата охранных и других видов услуг, которые за 9 месяцев 2006 года составили 42,3 млн. рублей (73,9 %).

Следует отметить, что при значительном увеличении кредиторской задолженности за поставленный газ, управленческие расходы ООО «К-Чрегионгаз» производит в полном объеме, при этом отсутствует задолженность по заработной плате и регулярно выплачиваются различные денежные вознаграждения и другие виды выплат за оказанные услуги сторонними организациями и т. д.

Таким образом, в течение 2005 года и 9 месяцев 2006 года текущая деятельность ООО «К-Чрегионгаз» кредитовалась за счет стоимости поставленного газа ООО «Межрегионгаз». В условиях рыночной экономики возникает вопрос о неэффективности создания и функционирования ООО «К-Чрегионгаз», поскольку при отсутствии кредитования со стороны ООО «Межрегионгаз» оно прекратило бы свою деятельность и было признано банкротом.

^ 3.1.2. Анализ ценовой политики ООО «К-Чрегионгаз» при поставке газа потребителям.

Ценовая политика ООО «К-Чрегионгаз» при реализации газа строится с учетом тарифов, утверждаемых ФСТ России. Цена газа, реализуемого

населению и промышленным организациям, складывается из следующих составляющих:

Все три составляющие утверждены ФСТ России и составили (для промышленных предприятий):

оптовая цена за 1 000 куб. метров с 1 января 2005 года - 1160 рублей, с 1 января 2006 года— 1295 рублей;

тарифы на услуги по транспортировке газа за 1 000 куб. метров в

2005 году соответствовали тарифам, установленным Приказом ФСТ России от
7 декабря 2004 г. № 541-э/З, разделялись по группам потребителей в
зависимости от объемов потребления газа:

Тарифы на услуги по транспортировке газа за 1000 куб. метров в

2006 году установлены Приказом ФСТ России от 22 ноября 2005 г. № 532-э/З,
разделялись по группам потребителей в зависимости от объемов потребления
газа:

Плата за снабженческо-сбытовые услуги за 1000 куб. метров с 1 января 2005 года - 56,60 рубля (1 группа), 59,93 рубля (2 группа), 66,59 рубля (3 группа), с 1 января 2006 года соответственно по группам: 70,77 рубля, 74,94 рубля, 83,26 рубля.

Следует отметить, за проверяемый период тарифы по транспортировке газа различным группам потребителей в среднем увеличились на 19 %, а для населения - на 26 процентов.

Цена на газ, реализуемый населению, утверждена в проверяемом периоде Главным управлением КЧР по тарифам и ценам и с 1 января 2005 г. составила (с учетом НДС) за 1000 куб. метров 1 247,63 рубля (1 144,97 рубля — населению пострадавшему от наводнения), с 1 апреля 2005 года — 1 418,22 рубля (1 317,92 рубля - населению, пострадавшему от наводнения), с 1 января 2006 года — 1 534,48 рубля. Регулирование цены производилось в соответствии с приказом ФСТ России от 23 ноября 2004 г. № 194-э/12 «Об утверждении методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению».

^ 3.2. Общая характеристика, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «К-Чгаз».

ЗАО «К-Чгаз» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Администрацией г. Черкесска от 5 сентября 1995 г. № 125, с уставным капиталом 14 028,7 тыс. рублей.

Основными видами деятельности ЗАО «КЧгаз» являются поставка, транспортировка газа, продажа сжиженного газа непосредственно его потребителям на территории Карачаево-Черкесской Республики и другие виды деятельности.

В структуру ЗАО «К-Чгаз» входят 9 газовых участков: Черкесскгаз, Прикубанскийрайгаз, Адыге-Хабльрайгаз, Усть-Джегутинский райгаз, Хабезрайгаз, Зеленчукрайгаз, Карачаевскрайгаз, Урупрайгаз, Учкекенрайгаз.

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2005 год выручка от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов) составила 153,5 млн.

рублей, в т.ч. от транспортировки природного газа - 120,2 млн. рублей или 78,3 %, от реализации сжиженного газа - 7,1 млн. рублей (4,6 %), других видов услуг - 26,2 млн. рублей (17,1 %). Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 140,2 млн. рублей; по сравнению с аналогичным периодом 2004 года она увеличилась на 1.9 % по причине роста затрат по транспортировке газа на 23 %, при этом выручка от реализации увеличилась на 20,0 %.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год была получена валовая прибыль 13,4 млн. рублей; с учетом операционных и внереализационных доходов и расходов прибыль до налогообложения составила 12,2 млн. рублей, сумма чистой прибыли - 8,6 млн. рублей, что больше на 18,0 % по сравнению с 2004 годом.

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006 года выручка от продажи продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов) составила 115,0 млн. рублей, что больше на 13,2 млн. рублей (13%) по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, в т.ч. выручка от транспортировки природного газа — 95,8 млн. рублей или 83 % от общей выручки, себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 118,6 млн. рублей. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2006 годом получен убыток в сумме 7,8 млн. рублей, за аналогичный период 2005 года убыток составил 4,8 млн. рублей. Следует отметить, что по результатам деятельности прибыль организации должна увеличиться в 4 квартале в связи с тем, что объем оказанных услуг, возрастает с наступлением отопительного сезона. Убыток за 9 месяцев 2006 года увеличился на 3,1 млн. рублей (65 %) по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Также на увеличение убытка оказали влияние такие факторы как рост внереализационных расходов на 4,3 млн. рублей (202 %), уменьшение операционных доходов на 2,6 млн. рублей (80 %), несмотря на уменьшение

прочих операционных расходов на 1,1 млн. рублей (15%) и увеличение внереализационных доходов на 4,4 млн. рублей (123 %).

3.2.1. Анализ объемов производства, поставок природного газа. Структура договорных обязательств, анализ состояния расчетов с поставщиками и потребителями природного газа и их влияние на полноту и своевременность поступления налоговых платежей.

В проверяемом периоде основным поставщиком газа являлось ООО «К-Чрегионгаз», а ЗАО «К-Чгаз» - газораспределительная организация (ГРО) транспортировало газ конечным потребителям.

Поставка газа осуществлялась в соответствии с Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162. Согласно договорам поставщик передавал газ с выходов газораспределительной системы (ГРС) 000 «Кавказтрансгаз», а ГРО принимал и транспортировал газ по своим сетям в согласованных объемах конечным потребителям. В 2005 году ЗАО «К-Чгаз» осуществляло транспортировку природного газа в объеме 580,6 млн. куб. метров, на сумму 141,8 млн. рублей (в т.ч. НДС - 21,6 млн. рублей), из которого:

населению - 73,5 млн. куб. метров на сумму 99,5 млн. рублей (в т.ч. НДС - 15,2 млн. рублей);

промышленным предприятиям — 207,1 млн. куб. метров на сумму 42,2 млн. рублей (в т.ч. НДС - 6,4 млн. рублей).

За 9 месяцев 2006 года объем транспортировки природного газа составил 377,5 млн. куб. метров на общую сумму 113,0 млн. рублей (в т.ч. НДС -17,2 млн. рублей.), из которого:

населению - 241,4 млн. куб. метров на сумму 81,0 млн. рублей (в т.ч. НДС - 12,4 млн. рублей.);

промышленным предприятиям — 136,1 млн. куб. метров на сумму 31,9 млн. рублей (в т.ч. НДС - 4,9 млн. рублей.).


В 2005 году ЗАО «К-Чгаз» отпущено сжиженного газа 844 тонны на общую сумму 7,1 млн. рублей, за 9 месяцев 2006г. - 629 тонн, на сумму

5.3 млн. рублей.

За проверяемый период согласно данным бухгалтерской отчетности сумма дебиторской и кредиторской задолженности ЗАО «К-Чгаз» уменьшается. Так, по состоянию на 1 января 2005 года сумма дебиторской задолженности составляла 180,5 млн. рублей, в т.ч. покупателей и заказчиков (население) -178,2 млн. рублей (98,7%). По состоянию на 1 января 2006 года сумма дебиторской задолженности составляла 156,9 млн. рублей, в т.ч. покупателей и заказчиков (население) - 148,0 млн. рублей (94,3 %). На 1 ноября 2006 года сумма дебиторской задолженности составила 148,6 млн. рублей, в т.ч. покупателей и заказчиков (население) — 133,4 млн. рублей (89,7 %).

По состоянию на 1 января 2005 года сумма кредиторской задолженности составила 300,8 млн. рублей, в т.ч. поставщикам и подрядчикам - 260,7 млн. рублей (86,7 %), задолженность перед персоналом организации - 7,3 млн. рублей (1,2%). По состоянию на 1 января 2006 года сумма кредиторской задолженности составила 264,4 млн. рублей, в т.ч. поставщикам и подрядчикам - 229,9 млн. рублей (87,0 %), задолженность перед персоналом организации -

7.4 млн. рублей (2,8 %). По состоянию на 1 октября 2006 года сумма
кредиторской задолженности составила 253,3 млн. рублей, в т.ч. поставщикам и
подрядчикам - 212,9 млн. рублей (84,1 %), задолженность перед персоналом
организации - 4,6 млн. рублей (1,8 %).

Основная часть кредиторской задолженности перед поставщиками природного газа на 1 сентября 2006 года на общую сумму 211,0 млн. рублей, в т.ч. ООО «Межрегионгаз» - 15,8 млн. рублей, ОАО «Регионгазхолдинг» -171,1 млн. рублей.

В 2005 и 2006 годах тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям соответствовали тарифам, установленным

приказами ФСТ России от 7 декабря 2004 г. № 531-э/З и от 11 ноября 2005 года № 532-э/З соответственно.

Розничные цены на сжиженный газ на 2005 и 2006 годы, реализуемый населению республики для бытовых нужд, утверждены постановлением Региональной энергетической комиссией Карачаево-Черкесской Республики от 19 марта 2004 года.

^ 4. ОАО «К-Чэнерго» и ОАО «КЭУК» - организации, осуществляющие поставку электрической энергии потребителя Карачаево-Черкесской Республики.

4.1. Общая характеристика. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «К-Чэнерго».

ОАО «К-Чэнерго» учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», является юридическим лицом, дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России», имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Место нахождения: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск.

Основными видами деятельности ОАО «КЧэнерго» являются:

Специфика географического расположения республики сказывается на составе потребителей электроэнергии, из которых 80 % расположено в горной местности с высотой от 500 до 3 000 метров над уровнем моря.

С целью осуществления управления, проведения финансового оздоровления и реструктуризации решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 13 августа 2001 г. № 56пр/5 полномочия исполнительного органа ОАО "К-Чэнерго" были переданы ОАО «КЭУК».

Потребители республики обеспечиваются электроэнергией через ОАО «КЧэнерго» и оптовых потребителей-перепродавцов: ОАО «Черкесские городские сети», предприятий теплоэлектросетей (Карачаевское, Зеленчукское и Усть-Джегутинское). ОАО «КЧэнерго» обеспечивает электроэнергией 8 районов республики: Адыге-Хабльский, Прикубанский, Усть-Джегутинский, Зеленчукский, Урупский, Хабезский, Малокарачаевский, Карачаевский и г. Теберда.

Структура потребителей по энергоснабжающим организациям представлена в таблице 1.

Таблица 1

^ Структура потребителей по энергоснабжающим организациям

(единицы)




Наименование организаций

Потребители

Всего

Производственный сектор (предприятия)

Частный сектор (абоненты)

1.

ОАО «К-Чэнерго»

2623

69824

72447

2.

ОАО «Черкесские городские сети»

1022

38000

39022

3.

Предприятия теплоэлектросетей, всего

1111

25621

26732

3.1

Карачаевское

502

8279

8781

3.2

Зеленчукское

284

9439

9723

3.3

Усть-Джегутинское

325

7903

8228




ИТОГО

4756

133445

138201

Из приведенных данных видно, что основную долю (более 50 %) составляют потребители, обеспечивающиеся электрической энергией через ОАО «К-Чэнерго». Из абонентов частного сектора городское население составляет 54182 или 40,6 процента.

ОАО «К-Чэнерго» является дефицитной энергосистемой, собственной выработки не имеет, соответственно не осуществляет отпуск электроэнергии на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (далее - ФОРЭМ).

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 25 марта

  1. г. № 191 утвержден Проект санации и реструктуризации
    ОАО «К-Чэнерго», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», управляемых ОАО «КЭУК». В соответствии с данным
    решением и в целях обеспечения формирования на основе ОАО «КЭУК»
    сетевой компании решением Совета директоров ОАО «КЭУК» от 29 марта

  2. г. № 10 созданы филиалы ОАО «КЭУК» - Карачаево-Черкесский,
    Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский. Приказом генерального директора
    ОАО «КЭУК» от 31 марта 2006 г. № 28 утверждены Положения о
    вышеуказанных филиалах с закреплением за ними имущества.

В связи с проведенной реорганизацией в структуре ОАО РАО «ЕЭС России» функции транспортировки электроэнергии с 1 апреля 2006 года переданы ОАО «КЭУК», а непосредственно на местах - вновь созданным филиалам, в частности по Карачаево-Черкесской Республике - Карачаево-Черкесскому филиалу ОАО «КЭУК».

Выручка ОАО «К-Чэнерго» от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в 2005 году составила 989,0 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 12,1 %, из которой выручка от реализации электроэнергии - 988,1 млн. рублей или 99% в общем объеме выручки и увеличилась на 118,3 тыс. рублей по сравнению с аналогичным показателем 2004 года. Себестоимость продукции составила 881,0 млн. рублей и увеличилась на 6,8% по сравнению с 2004 годом, валовая прибыль - 108,0 млн. рублей, или на 86,6% больше валовой прибыли 2004 года.

С учетом операционных и внереализационных доходов и расходов, произведенных ОАО «К-Чэнерго», прибыль (до налогообложения) составила 23,8 млн. рублей, в 2004 году получен убыток в сумме 70,6 млн. рублей.

Налог на прибыль и другие обязательные платежи составили 50,9 млн. рублей, что на 47,9 млн. рублей больше, чем в 2004 году.

Чистая (нераспределенная) прибыль 2005 года составила 74,5 млн. рублей, против сложившегося убытка за 2004 год в сумме 68,0 млн. рублей.

За 9 месяцев 2006 года выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 841,3 млн. рублей и выросла на 13,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, из которой выручка от реализации электроэнергии -841,0 млн. рублей или 99,9 %. Себестоимость продукции - 818,3 млн. рублей и увеличилась на 26,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. В результате за 9 месяцев 2006 года получена валовая прибыль в сумме 23,0 млн. рублей, что в 4 раза меньше прибыли, полученной за 9 месяцев предыдущего года.

С учетом расходов, произведенных за 9 месяцев 2006 года ОАО «К-Чэнерго» из прибыли, полученной от реализации, прибыль до налогообложения составила 3,8 млн. рублей (за 9 месяцев 2005 года получен убыток в сумме 35,0 тыс. рублей). Налог на прибыль и другие обязательные платежи за 9 месяцев 2006 года составили 6,1 млн. рублей, за аналогичный период прошлого года - 51,9 млн. рублей. Данное увеличение сложилось за счет доначисленных сумм, по актам выездных проверок Инспекции за 2005 год.

За 9 месяцев 2006 года получен убыток в сумме 2,3 млн. рублей, тогда как чистая прибыль за 9 месяцев 2005 года составила 51,6 млн. рублей.

^ 4.1.2. Анализ объемов производства и поставок электроэнергии.

Объем покупаемой и потребляемой электроэнергии ОАО «К-Чэнерго» в 2005 году составил 1 155,7 млн. кВт/ч, в 2006 году - 1196,8 млн. кВт/ч. По

сравнению с 2004 годом объем покупаемой электроэнергии в 2005 году снизился незначительно (на 3,8 %).

4.1.3. Структура договорных обязательств, анализ состояния расчетов ОАО «К-Чэнерго» с поставщиками и потребителями и их влияние на полноту и своевременность поступления налоговых платежей.

В 2005 году ОАО «К-Чэнерго» на основании договоров с поставщиками осуществляло деятельность по приобретению, транспортировке (передаче), содержанию энергетического хозяйства и сбыту электроэнергии. При этом затраты по передаче электроэнергии ОАО «К-Чэнерго», предусмотренные в тарифах этого года в сумме 284 994,0 тыс. рублей (без компенсационных потерь и платы за пользование сетями ОАО «Федеральная сетевая компания» Единой энергетической системы), фактически составили 348 567,0 тыс. рублей, увеличение на 63 643,0 тыс. рублей или на 22,3 %. произошло в основном за счет услуг по ремонту и содержанию электрических сетей в сумме 55 615,8 тыс. рублей.

Учитывая, что с 1 апреля 2006 года услуги по передаче электроэнергии, как отмечалось ранее, переданы ОАО «КЭУК», фактические затраты по передаче электроэнергии ОАО «К-Чэнерго» за апрель-сентябрь (за 6 месяцев) 2006 года составили 323,2 млн. рублей, а без компенсационных потерь в сумме 78,9 млн. рублей и без платы за пользование сетями ОАО «Федеральная сетевая компания» Единой энергетической системы в сумме 43,7 млн. рублей составили 200,5 млн. рублей. За 2006 год определенные расчетным путем данные услуги составят 401,0 млн. рублей, что на 52,5 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2005 года.

Таким образом, полученные ОАО «КЭУК» фактические затраты по передаче электроэнергии за шесть месяцев 2006 года и расчетные за год превысили аналогичные затраты, производимые ОАО «К-Чэнерго» в 2005 году на 52,5 млн. рублей. Это, в свою очередь, повлияло на уменьшение налоговой базы и налога на прибыль в сумме 12,6 млн. рублей. Кроме того, ОАО «КЭУК» будет предъявлено к возмещению из федерального бюджета НДС в сумме 9,5 млн. рублей.

При проведении Контрольно-счетной палатой Карачаево-Черкесской Республики в 2005 году проверки Региональной энергетической комиссии по Карачаево-Черкесской Республики по вопросам обоснованности установления тарифов на электрическую энергию установлены факты необоснованного отнесения затрат, включаемых при регулировании тарифов, на общую сумму 117,0 млн. рублей, в том числе в 2004 году - 57,1 млн. рублей, в 2005 году - 59,9 млн. рублей. Из них необоснованные затраты в проверенном периоде составили, в основном, затраты, связанные с покупкой дополнительных объемов электрической энергии, в связи с включением в объем потерь — коммерческих потерь.

Данное контрольное мероприятие обусловлено также проведением последующего контроля по исполнению ранее выявленных нарушений.

Проверкой установлено, что при формировании тарифов на электрическую энергию на 2006 год Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам (ранее - Региональная энергетическая комиссия по КЧР) учтены необоснованно включенные затраты при регулировании тарифов на 2004 год в сумме 57,1 млн. рублей.

Оставшаяся часть необоснованных затрат, выявленных по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Карачаево-Черкесской Республики, подлежат исключению Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам из сметы затрат при формировании тарифов на 2007 год.

Как показала настоящая проверка фактический объем покупной электроэнергии за 2005 год составил 1 155,6 млн. кВтч, в том числе объем полезного отпуска 865,5 млн. кВтч., потери - 290,1 млн. кВтч. или 25,1 % от общего объема покупной энергии. В то же время, при формировании тарифов на 2005 год установлен норматив потерь 21 %, сверхнормативные потери -4,1 %. Учитывая, что объем покупной электрической энергии является одной из основных составляющих себестоимости (51 %), объем приобретенной покупной электроэнергии сверх утвержденных нормативов составил 47,7 млн. кВтч электроэнергии, с учетом средневзвешенного тарифа на электроэнергию на оптовом рынке в сумме 421,97 руб./тыс. кВтч., дополнительные расходы составили 20,1 млн. рублей. Указанные потери повлияли на уменьшение потенциала налоговой базы по налогу на прибыль, в результате чего в бюджет недоначислено налога на сумму 4,0 млн. рублей, в том числе в федеральный бюджет 1,1 млн. рублей, а также предъявлено к возмещению НДС из федерального бюджета в сумме 3,6 млн. рублей.

В проверяемом периоде в структуре управленческих и коммерческих расходов 100 % составляли расходы на содержание управляющей организации ОАО «КЭУК».

Согласно договору от 10 декабря 2002 г. № 134 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа» ОАО «К-Чэнерго» передало, а ОАО «КЭУК» приняло на себя полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора), а также иные, не предусмотренные уставом полномочия, которыми наделяются исполнительные органы акционерных обществ. Данным договором установлено, что управляющая компания делегирует свои полномочия управляющему директору ОАО «К-Чэнерго», который действует на основании доверенностей, выдаваемых генеральным директором управляющей компании.

В проверяемом периоде в счет оплаты вышеназванного договора перечислено управляющей компании - ОАО «КЭУК» - 73,2 млн. рублей, в том числе за 2005 год - 37,6 млн. рублей, за 9 месяцев 2006 года - 35,6 млн. рублей (в том числе НДС — 11,2 млн. рублей).

Необходимо отметить, что Федеральная энергетическая комиссия России (ныне - ФСТ России) письмом от 30 декабря 2003 г. ЮС-4746/8 пояснила, что объем затрат на содержание управляющей компании является договорной величиной, не требующей предварительного согласования с ФСТ России и региональными энергетическими комиссиями субъектов Российской Федерации, принимается Советом директоров управляющей компании и, в соответствии с вышеуказанным договором, размер стоимости услуг по управлению ОАО «К-Чэнерго» не может превышать 2 % балансовой стоимости его активов.

Согласно данным бухгалтерских отчетов ОАО «К-Чэнерго» по состоянию на 1 января 2006 года балансовая стоимость активов составляла 1 085,7 млн. рублей, на 1 октября 2006 года - 1 077,1 млн. рублей. Соответственно, сумма расходов на оплату услуг по управлению ОАО «К-Чэнерго» должна составить за

  1. год 21,7 млн. рублей, что соответствует плановым показателям, учтенным
    при регулировании тарифов на 2005 год, а за 9 месяцев 2006 года - 21,5 млн.
    рублей. В нарушение условий договора фактические расходы по управлению
    ОАО «К-Чэнерго», оплаченные ОАО «КЭУК», за 2005 год составили 31,8 млн.
    рублей, за 9 месяцев 2006 года - 30,2 млн. рублей. Поскольку расходы,
    связанные с управлением ОАО «К-Чэнерго», учитываются в себестоимости,
    занижение налоговой базы по налогу на прибыль составило 18,8 млн. рублей (в
    том числе за 2005 год — 10,1 млн. рублей, за 9 месяцев 2006 года - 8,7 млн.
    рублей) и, соответственно, потери бюджета по налогу на прибыль составили
    4,5 млн. рублей (в том числе за 2005 год в сумме 2,4 млн. рублей, за 9 месяцев

  2. года в сумме 2,1 млн. рублей), а также принят к вычету НДС в сумме
    3,4 млн. рублей (в том числе в 2005 году -1,8 млн. рублей, по итогам 9 месяцев
    2006 года- 1,6 млн. рублей).

Заключенный договор от 29 сентября 2006 г. № 112-09X06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «К-Чэнерго» прекратил действие предыдущего договора от 10 декабря 2002 г. № 134, в связи с переходом функций управления ОАО «К-Чэнерго» вновь созданному ОАО «Южная сетевая компания». Таким образом, проведенная реорганизация в структуре ЕЭС не исключила затраты, связанные с оплатой услуг по управлению ОАО «К-Чэнерго», а их оплата с 1 октября 2006 года перешла вновь созданной Управляющей организации в лице ОАО «Южная сетевая компания»,

при этом плата за услуги, связанные с управлением, будет перечисляться как ОАО «К-Чэнерго», так и ОАО «КЭУК».

Кроме того, в соответствии с утвержденными нормативами ФСТ России в затраты на передачу электрической энергии включена абонентская плата РАО «ЕЭС России», которая составила в 2005 году 87,8 млн. рублей или 10% от общей суммы затрат.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» Министерству промышленности и энергетики Российской Федерации поручено в 3-х месячный срок разработать методику определения нормативных и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях. Однако на момент проверки указанная методика не разработана. Из-за отсутствия методики ФСТ России рекомендовано определять норматив потерь при регулировании тарифов на 2007 год с учетом фактических (отчетных) данных, сложившихся в предшествующем периоде регулирования. Таким образом, в настоящий момент норматив технологических потерь энергоснабжающих организаций не регламентируется и не ограничивается, в результате чего им предоставлена возможность применять фактические потери, сложившиеся в предыдущие периоды.

Учитывая изложенное, в целях обоснованности включения объемов затрат, уровня научно обоснованных технологических потерь электроэнергии по каждой отдельно взятой энергоснабжающей организации необходимо законодательно закрепить нормативы статей затрат и потерь при регулировании тарифов на электрическую энергию и внести соответствующие изменения в действующие в настоящее время нормативно-правовые акты:

2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии»;

- Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденные приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20-Э/2.

Структура покупателей электроэнергии ОАО «КЧэнерго» в проверяемом периоде следующая: промышленные предприятия - 44 %, оптовые покупатели-перепродавцы — 25 %, непромышленные предприятия — 9 %, бюджетные организации - 8 %, население - 7 %, сельскохозяйственные предприятия - 7 %. Основанием для расчетов за электроэнергию являются договора, заключенные с покупателями: с юридическими лицами заключаются индивидуальные договора, с населением — ежегодный публичный договор.

Дебиторская задолженность ОАО «К-Чэнерго» по состоянию на 1 января

2005 года составляла 379,1 млн. рублей; в течение 2005 года она снизилась на
40,6 млн. рулей или на 10,7 % и по состоянию на 1 января 2006 года составила
338,4 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре дебиторской
задолженности приходится на задолженность покупателей и заказчиков: на
1 января 2005 года - 284,5млн. рублей (75 %), на 1 января 2006 года -
210,7 млн. рублей (62,3 %), на 1 октября 2006 года- 224,4 млн. рублей (43,5 %).

Наибольшая задолженность за 2005 год числится за следующими потребителями: население -111,2 млн. рублей (53,2%), перепродавцы -62,1 млн. рублей (29,7 %) и непромышленные предприятия - 17,8 млн. рублей

(8,5 %). При этом следует отметить, что числящаяся по состоянию на 1 января 2006 года задолженность за указанными категориями покупателей является в основном переходящей с 2004 года, так как в 2005 году уровень расчетов населения за потребленную электроэнергию составил 91,8 %, перепродавцов -98,2%, а непромышленных предприятий — 108,4 .%. В среднем по ОАО «К-Чэнерго» уровень расчетов покупателей за приобретенную электроэнергию за 2005 год составил 99,3 процента.

По состоянию на 1 октября 2006 дебиторская задолженность составила 515,7 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 2005 годом на 177,3 млн. рублей (на 52,4 %). Рост дебиторской задолженности обусловлен в основном авансированием ОАО концерн «Росэнергоатом» на сумму 116,0 млн. рублей (65,4 %).

В 2006 году, как и в 2005 году, в составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес занимает задолженность населения (50,0 %), перепродавцов (24,5 %), при уровне расчетов указанных категорий покупателей за потребленную электроэнергию за 9 месяцев 2006 года 91% и 103,4%, соответственно. По ОАО «К-Чэнерго» в целом средний уровень расчетов покупателей, за приобретенную электроэнергию за 9 месяцев 2006 года составил 94,9 процента.

Долгосрочная дебиторская задолженность ОАО «К-Чэнерго» полностью состоит из дебиторской задолженности покупателей, которая составляла на 1 января 2005 года 138,5 млн. рублей, на 1 января 2006 года - 150,0 млн. рублей, на 1 октября 2006 года - 101,7 млн. рублей. Учитывая малую эффективность проводимой работы по взысканию с покупателей задолженности прошлых лет, есть основания полагать, что по истечении 3-х лет на убытки организации будут списаны значительные суммы дебиторской задолженности, которые отрицательно повлияют на налоговую базу по налогу на прибыль. На момент проверки в ОАО «К-Чэнерго» уже имеются решения суда о списании безнадежной дебиторской задолженности на сумму 2,1 млн.

рублей, в результате чего по итогам 2006 года в бюджет недопоступит налога на прибыль в сумме 508,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2005 года кредиторская задолженность ОАО «К-Чэнерго» составила 762,4 млн. рублей, на 1 января 2006 года -714,8 млн. рублей. В течение 2005 года произошло снижение кредиторской задолженности по сравнению с 2004 годом на 47,6 млн. рублей, или 6,7 %. По состоянию на 1 января 2005 года краткосрочная кредиторская задолженность ОАО «К-Чэнерго» составила 689,6 млн. рублей, на 1 января 2006 года -662,6 млн. рублей.

В 2005 году снижена в абсолютном выражении задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 126,9 млн. рублей (41,9 %).

По состоянию на 01.10.2006г. кредиторская задолженность ОАО «К-Чэнерго» составила 680,6 млн. рублей, в том числе задолженность поставщикам - 473,1 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности занимает задолженность ОАО «КЭУК» 153,1 млн. рублей (22,5 %) за услуги по передаче электроэнергии, при этом, как указано ранее, ОАО «К-Чэнерго» авансировало поставки электроэнергии ОАО концерн «Росэнергоатом» на сумму 116,0 млн. рублей. Около 25% общей суммы кредиторской задолженности занимает задолженность, переходящая с 2004 года ОАО РАО «ЕЭС России» в сумме 54,8 млн. рублей, Ставропольская ГРЭС - 41,2 млн. рублей, ОАО «Ставропольэнерго» — 67,4 млн. рублей, Региональная энергетическая комиссия КЧР (РЭК КЧР) - 4,7 млн. рублей.

^ 4.1.4 Анализ ценовой политики ОАО «К-Чэнерго» при поставке электроэнергии потребителям.

На 2005 год тарифы на электрическую энергию, отпускаемую потребителям Карачаево-Черкесской Республики, утверждены постановлением Региональной энергетической комиссией КЧР от 23 декабря 2004 г. № 45 и дифференцированы по категориям потребителей: базовые потребители - 1,26 руб. кВтч, городское население -1,35 руб. кВтч, сельское население — 1,28 руб. кВтч, бюджетные потребители в пределах от 1,38 - 2,05 руб. кВтч по диапазонам напряжения, оптовые потребители-перепродавцы в пределах от 0,710 - 0,960 руб. кВтч.

Этим же постановлением установлено, что электроэнергия, используемая населением для предпринимательской деятельности, оплачивается по тарифам, установленным для категории «прочие потребители» соответствующего класса напряжения.

На 2006 год тарифы на отпускаемую потребителям электроэнергию также утверждены Региональной энергетической комиссией КЧР и составили: базовые потребители - 1,33 руб. кВтч, сельское население - 1,28 руб. кВтч, городское население - 1,55 руб. кВтч, бюджетные потребители в пределах от 1,48 - 2,25 руб. кВтч, оптовые потребители-перепродавцы в пределах от 0,7036 - 0,8429 руб. кВтч.

Средний отпускной тариф на электроэнергию ОАО «К-Чэнерго» установлен на 2005 год в размере 1,089 руб. кВтч, на 2006 год - 1,15 руб. кВтч и увеличился на 5,6 процента.

^ 4.2. Общая характеристика, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЭУК».

ОАО «КЭУК» создано по решению учредителя - РАО «ЕЭС России», является юридическим лицом, а также дочерним акционерным обществом РАО «ЕЭС России» — единственного акционера ОАО «КЭУК».

Место нахождения ОАО «КЭУК»: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Основным видом деятельности ОАО «КЭУК» является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В связи с проведенной реорганизацией в структуре РАО «ЕЭС России» на основании Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период», начиная с 1 апреля 2006 года ОАО «КЭУК» передано электросетевое имущество для оказания энергоснабжающим организациям услуг по передаче электрической энергии по сетям.

Выручка ОАО «КЭУК» от продажи услуг по управлению
энергоснабжающими организациями, расположенными в 4 субъектах
Российской Федерации Южного федерального округа (ОАО «Карачаево-
Черкесскэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго») в 2005 году составила 124,0 млн. рублей, за 9 месяцев 2006 года - 1 092,4 млн. рублей, в том числе от продажи услуг по управлению указанных обществ - 126,4 млн. рублей, от продажи услуг по передаче электроэнергии - 963,1 млн. рублей, прочих услуг - 2,9 млн. рублей.

Себестоимость проданных услуг в 2005 году составила 118,0 млн. рублей, за 9 месяцев 2006 года - 1 050,4 млн. рублей.

За 2005 год ОАО «КЭУК» получена валовая прибыль в сумме 6,0 млн. рублей, по итогам 9 месяцев 2006 года — 42,0 млн. рублей. С учетом операционных и внереализационных доходов и расходов прибыль до налогообложения составила за 2005 год 947,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2006 года-34,1 млн. рублей.

4.2.1. Структура договорных обязательств, анализ состояния расчетов ОАО «КЭУК» с поставщиками и потребителями и их влияние на полноту и своевременность поступления налоговых платежей.

ОАО «КЭУК» осуществляло деятельность по управлению энергоснабжающих организаций на основании договоров «О передаче полномочий исполнительного органа», в соответствии с которыми стоимость услуг по управлению складывалась из двух величин: «Компенсация расходов» и «Эффективность управления».

Цена услуг в части «Компенсация расходов» определяется утвержденной Советом директоров энергоснабжающих организаций сметой на квартал, в которой основную долю составляет заработная плата с начислениями (70 -73 %). При этом стоимость данных услуг повышается ежеквартально и рост их за 2005 год составил 17,7 %, за 9 месяцев 2006 года - 4,9 %. Всего за 2005 год стоимость услуг в части «Компенсация расходов» составила - 114 377,0 тыс.

рублей (в том числе зарплата с начислениями по смете 85 759,0 тыс. рублей), за 9 месяцев 2006 года соответственно: 97 093,8 тыс. рублей и 70 821,2 тыс. рублей.

Цена услуг в части «Эффективность управления», выплачиваемая ОАО «КЭУК» энергоснабжающими организациями, определяется также ежеквартально на основании нераспределенной прибыли этих организаций за отчетный год с учетом следующих параметров:

Данная услуга определяется на основании отчета о выполнении вышеуказанных показателей, предоставляемого Совету директоров энергоснабжающих организаций ОАО «КЭУК», и принимается в расходы после подписания акта о предоставленных услугах между энергоснабжающей организацией и ОАО «КЭУК».

В целом за 2005 год выручка ОАО «КЭУК» от оказания услуг по управлению энергоснабжающих организаций составила 124,0 млн. рублей, в том числе ОАО «КЧэнерго» - 31,8 млн. рублей или 25,6%; за 9 месяцев 2006 года - 126,4 млн. рублей, в том числе ОАО «КЧэнерго» - 30,2 млн. рублей или 23,9 процента.

Согласно договору от 29 сентября 2006 г. № 110-09/06 ОАО «КЭУК» передало полномочия исполнительного единоличного органа вновь созданному ОАО «Южная сетевая компания», основной задачей которого является достижение и обеспечение выполнения ключевых показателей эффективности. Необходимо отметить, что после передачи ЭСО имущественного

энергетического комплекса, балансовый актив ОАО «КЭУК» увеличился, наряду с этим возрос и размер услуг, оплачиваемых ОАО «КЭУК», который составил 5 % балансовой стоимости активов. Сумму фактических затрат, связанных с оплатой услуг по управлению, определить не представилось возможным, так как вышеназванный договор действует с 1 октября 2006 года и не входит в период проведения настоящего контрольного мероприятия.

Проверка правильности применения тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям Карачаево-Черкесского филиала ОАО «КЭУК» показала, что услуги по транспортировке электроэнергии, приобретенной ОАО «КЧэнерго», отпускаются ОАО «КЭУК» в соответствии с тарифами, установленными постановлением Главного управления Карачаево-Черкесской республики но тарифам и ценам от 21 апреля 2006 г. № 15.

Дебиторская задолженность ОАО «КЭУК» в 2005 году снизилась на

7.3 % по сравнению с 2004 годом (с 10,1 млн. рублей до 9,4 млн. рублей).
Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности
ОАО «КЭУК» занимала краткосрочная дебиторская задолженность, из которой
основная доля приходится на задолженность с покупателями и заказчиками, и
по состоянию на 1 января 2005 года составляла 9,4 млн. рублей, на 1 января
2006 года — 8,3 млн. рублей. Данная задолженность в составе общей
задолженности занимает 93 % и 87,7 процента.

Основная сумма дебиторской задолженности за 2005 год с покупателями и заказчиками сложилась по следующим организациям: ОАО «Ингушэнерго» -

1.4 млн. рублей, ОАО «Каббалкэнерго» - 1,4 млн. рублей, ОАО «КЧэнерго» -
2,0 млн. рублей, ОАО «Севкавказэнерго» - 2,8 млн. рублей, ООО «Центр
управления активами» - 0,6 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2006 года сумма задолженности организаций -дебиторов составила 542,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2005 года в 67,1 раза или на 534,5 млн. рублей.

Основными дебиторами являлись: ОАО «Севкавказэнерго» — 150,1 млн. рублей, ОАО «К-Чэнерго» - 153,1 млн. рублей, которые составили около 60 процентов.

Краткосрочная кредиторская задолженность по ОАО «КЭУК» по состоянию на 1 января 2005 года составила 13,6 млн. рублей, на 1 января 2006 года- 12,1 млн. рублей.

За 9 месяцев 2006 года кредиторская задолженность по ОАО «КЭУК» значительно увеличилась в 38,1 раза или на 413,2 млн. рублей по сравнению с 9 месяцами 2005 года. Задолженность с покупателями и заказчиками занимает в общей сумме задолженности за 9 месяцев 2006 года - 76,7 %, а за 9 месяцев .2005 года — 6,7 %. Основную сумму задолженности ОАО «КЭУК» за данный период составила задолженность перед следующими предприятиями: ОАО «Северокавказский энергоремонтный комплекс» - 170,6 млн. рублей (услуги по ремонту трансформаторов на ПС сетевых филиалов ОАО «КЭУК», ремонту зданий и сооружений сетевых филиалов), ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» - 112,1 млн. рублей (услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС), ООО «Энергостройсервис» - 16,3 млн. рублей.

Погашение кредиторской задолженности предприятием незначительное и объясняется отсутствием денежных средств.

Значительный рост кредиторской и дебиторской задолженности за 9 месяцев 2006 года сложился в результате реорганизации предприятий.


5463362387281593.html
5463452232675215.html
5463508175493644.html
5463632105050302.html
5463740441011768.html